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關(guān)于增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具,發(fā)票認證,抄報稅
發(fā)表于 2018-12-06 瀏覽:1524
文章導讀:1、 增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具 增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具是通過(guò)增值稅開(kāi)票系統進(jìn)行的。納稅單位經(jīng)過(guò)稅務(wù)機關(guān)的認證,取得了增值稅一般納稅人資格后,就可以安裝增值稅防偽開(kāi)票系統。防...

1、 增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具

 


增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具是通過(guò)增值稅開(kāi)票系統進(jìn)行的。納稅單位經(jīng)過(guò)稅務(wù)機關(guān)的認證,取得了增值稅一般納稅人資格后,就可以安裝增值稅防偽開(kāi)票系統。防偽開(kāi)票系統由金稅卡、系統軟件、IC卡及讀卡器、實(shí)物發(fā)票、打印機組成。

 


系統安裝完必后,第一步是到稅務(wù)機關(guān)購買(mǎi)增值稅發(fā)票,此時(shí)要帶上IC卡,稅務(wù)機關(guān)出售發(fā)票后會(huì )將發(fā)票的電子信息讀到IC卡上,如發(fā)票號、版本、開(kāi)票限額等,這些信息與同時(shí)購買(mǎi)的紙質(zhì)發(fā)票一致。

 


購買(mǎi)發(fā)票后,回到企業(yè),將IC卡插入本單位開(kāi)票系統讀卡器,此時(shí),發(fā)票的電子信息將被讀入開(kāi)票系統。

 


有了發(fā)票之后,就可以開(kāi)具發(fā)票了,此時(shí)要注意,系統開(kāi)具的發(fā)票是順號的,在打印實(shí)物發(fā)票之前必須將系統開(kāi)具發(fā)票的號碼與從稅務(wù)機關(guān)購得的實(shí)物發(fā)票號碼核對一致。

 


發(fā)票打印出以后,加具開(kāi)票單位的發(fā)票專(zhuān)用章,就可以將發(fā)票送給購貨單位了。如果發(fā)票有錯,則需要作廢,此時(shí)在作廢實(shí)物發(fā)票的同時(shí),也要作廢系統發(fā)票。

 


有時(shí)可能由于銷(xiāo)貨退回、折扣與折讓等原因,需要開(kāi)具經(jīng)字發(fā)票,開(kāi)票系統提供了這一功能,這時(shí)只要輸入原藍字發(fā)票,就可以開(kāi)具對應的紅字發(fā)票。但需要注意的是,開(kāi)具之前一定要取得購貨單位到稅務(wù)局辦理的銷(xiāo)售退回或折扣與折讓證明單。

 


2、增值稅進(jìn)項發(fā)票的認證。

 


增值稅進(jìn)項發(fā)票的認證在稅務(wù)機關(guān)的認證系統進(jìn)行。納稅人在取得增值稅進(jìn)項發(fā)票以后,就可以到稅務(wù)機關(guān)大廳進(jìn)行增值稅發(fā)票的認證,認證的目的是確認增值稅發(fā)票的真假,只有通過(guò)認證的發(fā)票才能抵扣。認證的過(guò)程很簡(jiǎn)單,只需要將發(fā)票準備好,拿到國稅申報大廳,由稅務(wù)工作人員將發(fā)票信息掃入系統,由系統自動(dòng)進(jìn)行比對,就可以確認發(fā)票的真假。對于開(kāi)展了網(wǎng)上認證的地區,納稅人可以在自己?jiǎn)挝粚l(fā)票通過(guò)掃描儀掃入,將數據文件傳給稅務(wù)機關(guān)就可以完成認證。增值稅發(fā)票認證的期限為從開(kāi)票之日起三個(gè)月,目前當月認證的發(fā)票必須在當月抵扣。

 


3、抄報稅。

 


抄報稅指的是將防偽開(kāi)票系統開(kāi)具發(fā)票的信息報送稅務(wù)機關(guān)。這個(gè)過(guò)程分為兩步,第一步是到月底,在開(kāi)票系統進(jìn)行抄稅處理,將本月開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的信息讀入IC卡(抄稅完成后本月不允許再開(kāi)具發(fā)票),第二步就是將IC卡拿到稅務(wù)機關(guān),由稅務(wù)人員將IC卡的信息讀入稅務(wù)機關(guān)的金稅系統,整個(gè)過(guò)程就完成了。

 


經(jīng)過(guò)抄稅,稅務(wù)機關(guān)確保了所有開(kāi)具的銷(xiāo)項發(fā)票到進(jìn)入到了金稅系統,經(jīng)過(guò)報稅,稅務(wù)機關(guān)確保了所有抵扣的進(jìn)項發(fā)票都進(jìn)入了金稅系統,就可以在系統內由系統進(jìn)行自動(dòng)進(jìn)行比對,確保仍何一張抵扣的進(jìn)項發(fā)票都有銷(xiāo)項發(fā)票與其對應。

 


4、納稅申報

 


完成了本月核算工作,抄報稅完成后,企業(yè)就可以進(jìn)行本月增值稅的納稅申報。一般情況下銷(xiāo)項稅額與進(jìn)項稅額的差額就是本月應納稅額.其中銷(xiāo)項稅額根據本月銷(xiāo)售收入與適應稅率計算出,這個(gè)數字應當大于等于本月抄稅中的銷(xiāo)項稅額,這是因為還可能存在未開(kāi)票的銷(xiāo)售收入,如果小于,納稅申報就會(huì )有問(wèn)題。進(jìn)項稅額不得大于本月認證的進(jìn)項稅額(當然如果有農產(chǎn)品收購、運輸發(fā)票抵扣的除外)。

 


5、稅款繳納

 


增值稅申報之后,稅務(wù)機關(guān)會(huì )開(kāi)具稅款繳納的單據,納稅單位就可以直接將這些單據送到自己開(kāi)戶(hù)銀行,由銀行進(jìn)行轉賬處理。當然也可以到稅務(wù)機關(guān)指定銀行進(jìn)行現金繳納。

 


抄報稅流程

   

進(jìn)入系統----抄稅處理-----抄稅處理-----點(diǎn)擊確定----- 抄稅成功,

  

 抄稅處理------發(fā)票資料----打印本月匯總表明細表,到國稅進(jìn)行抄報稅處理。

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